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房地产内部审计案例分享文件
发布者:wx****a3
2023-05-21
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房地产内部审计案例分享文件.pdf
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本资料为房地产内部审计案例分享文件,PDF格式,22页,编制于2011年。展固定资产专项审计,发现的问题包括:项目公司没有固定资产申购、建造、调拨、报废等管理相关书面文件;没有实行固定资产和物资的报告和专人负责制度,各部门并不清楚要管理和负责的固定资产名称和数量;部分固定资产的入账不清晰,造成盘点困难等。目录:一、固定资产的案例二、出纳相关的案例三、税务相关的案例四、酒店相关的案例五、合同与往来的
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